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INFANZIA ACACIE

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I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link

CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate
ZF939E4BB6 80124550155-I.C.S. fattura n. 27 del 28/02/2023 per noleggio bus per teatro trebbo del 16/02/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 260,00 06/4/2023-06/4/2023 260,00
ZF83C8A577 80124550155-I.C.S. fattura n. 1277 del 17/10/2023 per accordatura pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 120,00 26/10/2023-26/10/2023 120,00
ZF83B74223 80124550155-I.C.S. fattura n. 24/PA del 07/06/2023 per 2 tranche foto fine anno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 439,52 07/7/2023-07/7/2023 439,52
ZF22DB8220 80124550155-I.C.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 750,00 30/9/2020- 0,00
ZF13A4C773 80124550155-I.C.S. fattura n. 18/FE del 13/04/2023 PER GUIDA PER USCITA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 242,00 22/5/2023-22/5/2023 242,00
ZEC39E4E17 80124550155-I.C.S. fattura n. 28 del 28/02/2023 per noleggio bus del 23-02-23 per teatro trebbo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500,00 06/4/2023-06/4/2023 500,00
ZE83AF04C2 80124550155-I.C.S. n. 394 del 15/05/2023 per risme carta vari formati plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.551,00 04/7/2023-04/7/2023 1.551,00
ZE53B103C1 80124550155-I.C.S. fattura n. 42 del 11/05/2023 per bus sostitutivo da Bassano del Grappa a Milano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.700,00 07/6/2023-07/6/2023 1.700,00
ze23ad316b 80124550155-I.C.S. fattura n. 125/PA2023 del 03/07/2023 per formaizone preposti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400,00 20/7/2023-20/7/2023 400,00
ZE03BC6E2A 80124550155-I.C.S. nota di debito n. 106 del 04/07/2023 PER SPETTACOLO ACACIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.500,00 07/7/2023-07/7/2023 1.500,00
ZE038BD113 80124550155-I.C.S. fattura n. 2022420176 del 30/11/2022 per abbonamento scuola infanzia sargat con contributo editoria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 69,99 22/12/2022-24/8/2023 69,99
ZDD2EF1390 80124550155-I.C.S. fattura n. 1010855420 del 26/09/2023 per canone finale noleggio fotocopiatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 219,15 18/10/2023-18/10/2023 219,15
ZD939F8A90 80124550155-I.C.S. n. 384 del 27/02/2023 PER MATERIALE DI PULIZIA PLESSO ACACIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 403,51 13/4/2023-13/4/2023 403,51
ZD83A40571 80124550155-I.C.S. fattura n. 66 del per noleggio bus del 24/03 a Genova 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 730,00 22/5/2023-22/5/2023 730,00
ZD53899B52 80124550155-I.C.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.800,00 29/12/2022-10/3/2023 1.800,00
ZCB386CDDD 80124550155-I.C.S. fattura n. U1230000025253 del 16/11/2022 per assicurazione 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.957,00 29/11/2022-31/8/2023 5.957,00
ZC43A2D01B 80124550155-I.C.S. fattura n. 326/PI del 27/03/2023 PER VISITA GUIDATA SCUOLA DEL 27/03 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 176,50 13/4/2023-13/4/2023 176,50
ZC23BD244A 80124550155-I.C.S. n. 70/E del 31/08/2023 per materiale per palestra Da Vinci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 451,00 26/9/2023-04/10/2023 451,00
ZC238B97F7 80124550155-I.C.S. fattura n. EFAT/2022/2621 del 29/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 170,00 02/3/2023-02/3/2023 170,00
ZC03D39D24 80124550155-I.C.S. Fattura Nr. 2023420239 del 16/11/2023 per rivista infanzia con fondi MIUR editoria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 69,99 29/11/2023-29/11/2023 69,99
ZB93A027A3 80124550155-I.C.S. fattura n. D/62 del 18/05/2023 PER GIORNATA IN FATTORIA 11 MAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400,00 04/7/2023-04/7/2023 400,00
ZB830550FA 80124550155-I.C.S. fattura n. 1010811242 del 20/01/2023 per copie eccedenti monaca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150,10 10/3/2023-10/3/2023 150,10
ZB538D2579 80124550155-I.C.S. fattura n. 26/001 del 14/12/2022 per spettacolo teatrale scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 597,36 02/3/2023-02/3/2023 597,36
ZB23A0DC1E 80124550155-I.C.S. fattura n. 130 del 16/03/2023 per biglietti spettacolo del 20/03/2023 Scateniamo linferno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 709,09 06/4/2023-06/4/2023 709,09
ZAE39E028D 80124550155-I.C.S. fattura n. 35 del 09/03/2023 PER VSITA DID A FENIS DEL 7-3-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.120,00 06/4/2023-06/4/2023 3.120,00
zA83A482C0 80124550155-I.C.S. fattura n. 122AG del 21/03/2023 per licenza firewall scad 28/02/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 525,00 06/4/2023-06/4/2023 525,00
ZA839F39B4 80124550155-I.C.S. fattura n. 167/P del 03/03/2023 per teatro trebbo del 03-03-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.000,00 06/4/2023-06/4/2023 1.000,00
Z9F39DF8A0 80124550155-I.C.S. fattura n. 36 del 09/03/2023 per viaggio istr. a mantova del 08/03/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.375,00 06/4/2023-06/4/2023 3.375,00
Z9E3ADF3DA 80124550155-I.C.S. fattura n. 302/2023 del 11/05/2023 PER BUS PER BELLUSCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 650,00 07/6/2023-07/6/2023 650,00
Z9D3A031BD 80124550155-I.C.S. fattura n. 104 del 03/03/2023 per spettacolo teatrale del 3/03/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 763,64 13/4/2023-13/4/2023 763,64
z9a38a8c4d 80124550155-I.C.S. fattura n. 20AG del 16/01/2023 per antivirus, agg. server, adempimento misure minime da amm. di siatema 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 410,00 28/2/2023-28/2/2023 410,00
Z963B74A0A 80124550155-I.C.S. fattura n. 17 PA del 07/06/2023 per foto di fine anno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 501,60 07/7/2023-07/7/2023 501,60
Z95396D060 80124550155-I.C.S. fattura n. E/16 del 10/01/2023 per noleggio bus uscita did. del 10/01 al mudec 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 355,00 28/2/2023-28/2/2023 355,00
Z93389DDED 80124550155-I.C.S. fattura n. 1010817225 del 17/02/2023 per noleggio fotocopiatore rif. 29/09/22 al 28/12/22 monaca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 364,00 10/3/2023-18/10/2023 364,00
Z93389D6FD 80124550155-I.C.S. fattura n. 1010860673 del 19/10/2023 per canone noleggio fotocopiatore primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 768,00 26/10/2023-26/10/2023 768,00
Z923B90BFA 80124550155-I.C.S. fattura n. U1230000025741 del 06/11/2023 per I TRANCHE ASS.NE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.789,00 13/11/2023-13/11/2023 5.789,00
Z843A2D277 80124550155-I.C.S. fattura n. 393/PI del 31/03/2023 PER VISITA SCUOLA DEL 31/03/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 185,50 13/4/2023-13/4/2023 185,50
Z823995453 80124550155-I.C.S. fattura n. 192/FVIFO del 20/01/2023 per corso appalti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 88,00 10/3/2023-10/3/2023 88,00
Z813899363 80124550155-I.C.S. fattura n. 9AG del 16/01/2023 per server di segreteria a norma di sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.320,00 28/2/2023-28/2/2023 2.320,00
Z803C65D1E 80124550155-I.C.S. n. 18/E del 21/09/2023 per noleggio annuale fotocopiatori n. 3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.000,00 18/10/2023-18/10/2023 2.000,00
Z7F3D6C141 80124550155-I.C.S. Fattura Nr. 511/FVISE del 29/11/2023 per rivista con contributo editoria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 19/12/2023-19/12/2023 90,00
Z7E39E7AF5 80124550155-I.C.S. n. 000036/PA del 22/02/2023 per materiale pulizia scuola pulita a.s. 2022-23-1°tranche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.003,02 06/4/2023-07/7/2023 4.003,02
Z7C3A0378D 80124550155-I.C.S. fattura n. 18 del 01/03/2023 per entrata parco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 852,00 06/4/2023-06/4/2023 852,00
Z7A3B80C78 80124550155-I.C.S. IMPEGNO SU CORSO FORMAZIONE EDUCARE AL PENSIERO MATEMATICO CON FONDI FORMAIZONE DA AMBITO 25 A.S. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.100,00 10/7/2023-26/9/2023 1.100,00
Z783D2C0BD 80124550155-I.C.S. Fattura Nr. EFAT/2023/2243 del 30/11/2023 per rivista contributo editoria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 175,00 19/12/2023-19/12/2023 175,00
Z703A40BBA 80124550155-I.C.S. fattura n. 177/2023 del 31/03/2023 per bus per ROCCA DI ANGERA DEL 31/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.300,00 22/5/2023-22/5/2023 1.300,00
z7039554c4 80124550155-I.C.S. fattura n. 217AG del 04/07/2023 per amm. di sistema 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 550,00 20/7/2023-20/7/2023 550,00
Z6C39F3356 80124550155-I.C.S. fattura n. 147/P del 01/03/2023 per uscita a Boario del 01/03/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.000,00 06/4/2023-06/4/2023 1.000,00
Z66395689F 80124550155-I.C.S. fattura n. 1/E del 13/01/2023 per quaderni infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 136,00 28/2/2023-28/2/2023 136,00
Z653D3B2B2 80124550155-I.C.S. Fattura Nr. 1537 del 29/11/2023 per trasporto pianoforte in donazione scuola media 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 234,24 19/12/2023- 192,00
Z6338CAF49 80124550155-I.C.S. fattura n. 790/FVISE del 16/12/2022 PER RIVISTA INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 62,00 02/3/2023-02/3/2023 62,00
Z621DD770F 80124550155-I.C.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.070,00 29/12/2017- 0,00
Z563D2B698 80124550155-I.C.S. Fattura Nr. 284AG del 17/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 335,50 20/11/2023-21/11/2023 335,50
Z563A3E071 80124550155-I.C.S. fattura n. 00000116/17/2023 del 24/03/2023 PER VISITA ACQUARIO DI GENOVA DEL 24/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 710,19 13/4/2023-13/4/2023 710,19
Z533B63EF1 80124550155-I.C.S. fattura n. 94/PA del 17/07/2023 per cartellonistica sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 805,00 20/7/2023-20/7/2023 805,00
Z4E3A8691F 80124550155-I.C.S. fattura n. 136 del 15/05/2023 PER NOLEGGIO BUS PER BASSANO DEL GRAPPA SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.030,00 07/6/2023-07/6/2023 1.030,00
Z4A3AFA135 80124550155-I.C.S. parcella n. PA/5 del 06/06/2023 per sportello psicologico come da risorse ex art. 39-bis dl 115-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.000,00 07/7/2023-07/7/2023 3.000,00
Z4936CBA1C 80124550155-I.C.S. fattura n. 1341/PA del 05/12/2022 PER CONTRATTO DPO A.S. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 750,00 02/3/2023-02/3/2023 750,00
z4738a993a 80124550155-I.C.S. fattura n. 58AG del 01/02/2023 per back up 12 mesi.... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 460,00 06/4/2023-06/4/2023 460,00
Z4438F38D3 80124550155-I.C.S. fattura n. 24AG del 24/01/2023 per rinnovo axios diamond 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.850,00 28/2/2023-28/2/2023 2.850,00
Z433CF9C32 80124550155-I.C.S. fattura n. 41/E del 05/10/2023 PER COPIE A COLORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 78,08 27/10/2023-27/10/2023 78,08
Z4336CBC6A 80124550155-I.C.S. fattura n. 139/PA del 31/01/2023 per visite medico competente in loco a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.500,00 06/4/2023-07/7/2023 2.500,00
Z423907EC8 80124550155-I.C.S. VISITA +LABORATORI AL MUDEC DEL 10/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 696,00 02/3/2023-02/3/2023 696,00
Z3D286AD5 80124550155-I.C.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.117,88 30/9/2020- 0,00
Z333AA0386 80124550155-I.C.S. fattura n. 47/PA del 31/03/2023 PER CARTA E ROTOLONI BAGNI PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 937,50 13/4/2023-13/4/2023 937,50
Z3139B89CB 80124550155-I.C.S. fattura n. 862/FVIFO del 31/01/2023 per corso pnrr 4.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 88,00 10/3/2023-10/3/2023 88,00
Z2A3B994AA 80124550155-I.C.S. fattura n. 885/PA del 30/06/2023 per MC dal 18/06/2023 (annuale) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 935,00 20/7/2023-19/12/2023 935,00
Z273B56820 80124550155-I.C.S. fattura n. 5225/FVIAC del 29/05/2023 per registri esami 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 82,00 07/7/2023-07/7/2023 82,00
Z273A8BDB7 80124550155-I.C.S. fattura n. A-59 del 03/05/2023 per bus per FAllavecchia-26-04-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.100,00 07/6/2023-07/6/2023 2.100,00
Z23351EB5F 80124550155-I.C.S. fattura n. 20/PA2023 del 02/01/2023 per incarico RSPP dal 01/01/2022 al 31/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.830,00 28/2/2023-28/2/2023 1.830,00
Z203D4972D 80124550155-I.C.S. Fattura Nr. 143/PA del 21/11/2023 per carta igienica piu rotoloni per classi dei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.220,00 29/11/2023-29/11/2023 1.220,00
Z203897E25 80124550155-I.C.S. fattura n. 15AG del 16/01/2023 per rinnovo dominio ics davinci fino al 21/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 550,00 28/2/2023-28/2/2023 550,00
Z1F3A12E13 80124550155-I.C.S. fattura n. 27/PA del 23/02/2023 per ghiaccio ist. plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 242,00 06/4/2023-06/4/2023 242,00
Z1C3B0C8AD 80124550155-I.C.S. fattura n. A-163 del 22/05/2023 PER NOLEGGIO BUS GITA PER CASCINA PASQUE' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.100,00 04/7/2023-04/7/2023 2.100,00
Z163AFA2E1 80124550155-I.C.S. fattura n. 149AG del 09/05/2023 PER TOKEN FIRMA SD DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80,00 07/6/2023-07/6/2023 80,00
Z103B44692 80124550155-I.C.S. fattura n. 1/04 del 05/05/2023 PER SOGGIORNO PER GITA A BASSANO DEL GRAPPA (IMPONIBILE+RIMBORSO SPESE +BOLLO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.924,00 07/6/2023-07/6/2023 1.924,00
Z0F39F91E3 80124550155-I.C.S. n. 385 del 27/02/2023 PER MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SARAGAT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 961,79 13/4/2023-13/4/2023 961,79
Z0E3A8B6FA 80124550155-I.C.S. fattura n. 74 del 27/04/2023 PER BUS PER AOSTA DEL 13/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 830,00 22/5/2023-22/5/2023 830,00
Z0E3A3BC5E 80124550155-I.C.S. fattura n. 00032PK del 09/03/2023 per ingresso e guida Rocca Di Angera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.280,77 06/4/2023-06/4/2023 1.280,77
Z0D38DAB9E 80124550155-I.C.S. fattura n. 187/PA del 05/12/2022 PER CARTUCCE PER PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 505,00 02/3/2023-02/3/2023 505,00
Z0A3841B8F 80124550155-I.C.S. fattura n. E/605 del 02/12/2022 per noleggio bus del 01-12-22 al museo del fumetto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 595,00 02/3/2023-02/3/2023 595,00
9974582575 80124550155-I.C.S. IMPEGNO PER FORNITURE SU PNRR 4.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 104.935,86 03/8/2023- 0,00