ZF93D0B69A |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 14-11-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
16/11/2023-04/12/2023 |
600,00 |
ZDC3A61FD1 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,58 |
15/3/2023-03/4/2023 |
1.134,58 |
ZD939FB4B9 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 14/PA del 10/03/2023 NOLEGGIO BUS A/R PER TEATRO VERDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
13/3/2023-15/3/2023 |
275,00 |
ZD23D0BBC7 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 15-11-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/11/2023-04/12/2023 |
300,00 |
ZCD3A42D9E |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO STAMPANTE MUTLIFUNZIONE BROTHER MFC-L37520CDW |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
13/3/2023-03/4/2023 |
480,00 |
ZCC3BEDE3C |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
iMPONIBILE SU FATTURA N.145/2023 ORDINE PROT. 4023 - PER AFFIDAMENTO SMONTAGGIO E MONTAGGIO LIM SCUOLA PATERNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
19/7/2023-31/7/2023 |
300,00 |
ZBD3C916FC |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ORDINE DI ACQUISTO PROTEZIONE CONTENUTI FLASHSTART |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
02/10/2023-25/10/2023 |
440,00 |
ZB539E791D |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO N. 3 TARGHE PROGETTO EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
04/4/2023-31/7/2023 |
102,00 |
ZB23B4046C |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6/A del 25/05/2023 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,53 |
29/5/2023-06/6/2023 |
288,53 |
Z9B382C442 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO FORNITURA BENI ED ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI COD. P. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-86
CUP J29J22000130006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.447,96 |
09/11/2022-07/7/2023 |
17.447,96 |
Z903CDA175 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
RINNOVO HOSTING SITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
14/10/2023-04/12/2023 |
40,00 |
Z8B3B9A210 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
20/6/2023-07/7/2023 |
450,00 |
Z8939E6E3C |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 47 del 05/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
12/12/2023-12/12/2023 |
3.660,00 |
Z8831CDEAB |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
COMPENSO ANNUO COME DA CONVENZIONE DI CASSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
Z833D0BC0E |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 16-11-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
16/11/2023-04/12/2023 |
600,00 |
Z7F373D0CE |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,80 |
09/8/2022-04/12/2023 |
522,80 |
Z683A431C5 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO N. 2 TARGHE + ETICHETTE AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
04/4/2023-13/7/2023 |
240,00 |
Z5B3AE8C65 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU ORDINE DI ACQUISTO TARGA PROGETTO PRIORITARIAMENTE COMPETENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
26/4/2023-22/5/2023 |
48,00 |
Z4C3D49F1D |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS SERVER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
16/11/2023-04/12/2023 |
132,00 |
Z3D3BF6G0A |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU FATTURA ORDINE PROT. N.4036 - PER AFFIDAMENTO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E TRASPORTO DOTAZIONI DIGITALI TRA I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
20/7/2023-31/7/2023 |
790,00 |
Z3B3B4D19F |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU ORDINE DI ACQUISTO PER RIPARAZIONE N.2 FOTOCOPIATRICI RICOH MP 3003E UFFICI DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
982,33 |
29/5/2023-06/6/2023 |
982,33 |
Z3B3AC7C1F |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,00 |
17/4/2023-22/5/2023 |
1.079,00 |
Z3738F1AD9 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CORSO DI FORMAZIONE RLS UNIVERSITA' DI NAPOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
13/12/2022-22/5/2023 |
120,00 |
Z363AE8C3A |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU ORDINE DI ACQUISTO TARGA PROGETTO SOCIALMENTE ATTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
26/4/2023-22/5/2023 |
48,00 |
Z253D3A172 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.821,50 |
16/11/2023-04/12/2023 |
1.821,50 |
Z203A1A014 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ORDINE DI ACQUISTO N. 15 PALLONI MINIBASKET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,65 |
28/2/2023-07/3/2023 |
121,65 |
Z1C3AB9FFC |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU ORDINE RINNOVO NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
17/4/2023-31/12/2023 |
1.080,00 |
Z1A3AD7EE5 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU FATTURA VISITE GUIDATE A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.659,00 |
19/4/2023-20/6/2023 |
4.659,00 |
Z1A39E72A2 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto di assistenza tecnica informatica manutenzione hardware/software e amministratore di sistema |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
15/2/2023-15/3/2023 |
1.250,00 |
Z183BA22E2 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
22/6/2023-07/7/2023 |
438,00 |
Z163D6CC2C |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ELETTRICO PER RETE TELEFONICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
24/11/2023-13/12/2023 |
980,00 |
Z163169D3B |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1300000190 del 31/12/2022 SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,00 |
19/5/2023-20/6/2023 |
653,00 |
Z0D3A0C537 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE AXIOS DIAMOND |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.585,00 |
20/3/2023-04/4/2023 |
2.585,00 |
9585909E57 |
91053320650-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 263/PA del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.241,83 |
12/12/2023-12/12/2023 |
55.241,83 |