Z0E2FB8A1A |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
IMPEGNO DI SPESA FATTURA N 738 DEL 30122020 DEL BUONO ORDINE PROT N 2967 DEL 11122020 RELATIVO ALL ACQUISTO BONINE CARTA ASCIUGAMANI GUANTI IN LATTICE ALBERO DI NATALE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.002,90 |
22/12/2020- |
0,00 |
Z102F2D413 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 20204E30000 del 02 11 2020 relativa Abbonamento rivista Bergantini e Rassegna Giuridica. Iva assolta dall editore. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
13/11/2020-14/12/2020 |
109,00 |
Z152CCC48B |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n 57 2020 del 14 05 2020 relativa all acquisto n 10 SIM CARD Buono Ordine 13 del 24042020 abilitate a traffico dati per navigazione Internet alunni famiglie meno abbienti per DAD. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
18/5/2020-18/5/2020 |
300,00 |
Z1E2F500D5 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 2750 del 25112020 Buono Ordine Prot n 2683 del 20112020 relativo all acquisto di dispositivi di protezione individuale mascherine FFP2 per lavoratori fragili. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,00 |
20/11/2020-14/12/2020 |
591,00 |
Z222EE89E6 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento fattura 239 001 del 24112020 relativa al buono d'ordine prot 2306 del 26102020 per acquisto materiale per realizzazione pubblicità progetto PON FESR 10.8.6AFESRPONSI2020101 Smart class avviso 4878 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
23/10/2020-15/12/2020 |
90,00 |
Z262EB0BCF |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 181 del 16 10 2020 relativa al buono Ordine Prot 2052 del 09 10 2020 relativa acquisto n. 2 Notebook dispositivi digitali individuali per gli studenti Risorse per la didattica a distanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,43 |
26/10/2020-30/11/2020 |
991,43 |
Z272ABB902 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
IMPONIBILE FATTURA N CONTRATTO PROT N 0003361 DEL 03122019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIMA ACCENSIONE E MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE PLESSI DI PERTINENZA DI QUESTO CIRCOLO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
05/12/2019-16/6/2020 |
900,00 |
Z282BA4CF1 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n 8720050700 del 28 aprile 2020 riferimento Rendiconto 2105689908 Spese Postali Conti Di Credito periodo Marzo 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,70 |
12/5/2020-31/12/2020 |
26,70 |
Z2B2C04166 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 000014PA del 29 02 2020 Buono ordine 9 Prot n 000458 del 12022020 relativo all acquisto di n 1 Kit Powerline 300 mbps mini 2 porte wirel e n 12 mouse ivero compact |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,92 |
12/3/2020-30/3/2020 |
117,92 |
Z2B2DAB57F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n 28 PA del 16 luglio 2020 relativa al Buono Ordine Prot n 1334 del 16072020 relativo all acquisto di materiale vario per lavori piccola manutenzione sistemazione bagni Plessi Scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,87 |
24/7/2020-24/7/2020 |
168,87 |
Z302BBF3B8 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Imponibile Fattura 282 del 03 02 2020. Buono Ordine n 6 Prot 000332 del 31012020 relativo all acquisto di materiale di cancelleria per archiviazione documentazione Progetto 10 2 2A FSEPON SI 2018 725 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,85 |
10/3/2020-30/3/2020 |
168,85 |
Z322F380FA |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 6PA del 07122020 relativa al Buono Ordine Prot n 2594 del 13112020 relativo all incarico per la realizzazione Linea n. 2 condizionatori Aula docenti e controllo sostituzione interrutorri Linea segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
11/12/2020-14/12/2020 |
327,87 |
Z342BB0E63 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 20PAS0002464 ORDINE MO12174625 CONFERMA ORDINE SERVIZI DOMINI E HOSTING Buono Ordine n 5 Prot n 000233U del 23012020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
12/3/2020-30/3/2020 |
50,00 |
Z372E84D79 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 749E relativa all ordine MEPA 5738676 DEL 29092020 relativo all acquisto prodotti igienico sanitari per pulize plessi scolastici e bobine carta asciugamani. Risorse Decreto Legge 34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.929,60 |
29/9/2020-30/11/2020 |
2.929,60 |
Z372E967D9 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 37 del 30 09 2020 Conferimento incarico Prot n 1914 del 02102020 relativo alla sistemazione e messa in sicurezza n 2 finestre Plesso G. B. Quinci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
26/10/2020-30/11/2020 |
85,00 |
Z3A2EFCC14 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento fattura n 20204e30873 del 10112020 relativa al buono d'ordine prot 2379 del 29102020 per acquisto carta per fotocopie formato A4 Navigator Target |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
26/10/2020-30/11/2020 |
366,00 |
Z3B2ED63A2 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento fattura del 10112020 relativa al buono d'ordine prot 2241 del 21102020 Acquisto camici personale scuola dell'infanzia plesso O. Ivaldi e Plesso Rizzo Marino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,88 |
26/10/2020- |
0,00 |
Z3D2B3DD88 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n 236 del 23122019 relativa al Buono Ordine n. 40 del 17122019 Prot.n 3490 relativo alla fornitura, installazione e programmazione n 2 Timer per n 2 caldaie Plesso A R Marino. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,36 |
20/12/2019-02/3/2020 |
198,36 |
Z3D2FAB834 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
PagamENTO fattura n 149 del 11122020 relativa al buono Ordine Prot n 2942 del 10122020 per ripararione gruppo continuita sostituzione batteria riparazione n 2 PC segretria e installazione scheda SSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
14/12/2020-15/12/2020 |
389,00 |
Z3F2E89F0C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 234 PA 2020 del 05112020 Fornitura ed installazione Impianto Videosorveglianza Plesso Scolastico Centrale e Plesso Scuola Infanzia Onofrio Ivaldi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
30/9/2020-14/12/2020 |
1.350,00 |
Z412E85803 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 24 del 01102020 relativa al buono ordine Prot 1849 del 29092020 per acquisto hardware per sistemazione e ripristino funzionalita PC Didattica. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
29/9/2020-30/10/2020 |
520,00 |
Z4D2F42DF4 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 50PA del 17112020 Buono Ordine Prot n 2637 del 17112020 relativo all acquisto materiale attrezzerie varie per lavori piccola manutenzione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,12 |
18/11/2020-14/12/2020 |
351,12 |
Z4E2BED73C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA N 2 PA del 07 febbraio 2020 relativa al Buono Ordine n 7 Prot n 411U del 07 02 2020 relativo all'acquisto di materiale per lavori piccola manutenzione edifici scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,98 |
10/2/2020-02/3/2020 |
260,98 |
Z4E2D766FB |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA N 20204E15727 del 29 GIUNGO 2020 relativa al Buono Ordine n 20 del 26062020 relativa all acquisto di n 200 carpette per archiviazione mandati e reversali. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
29/6/2020-13/7/2020 |
78,00 |
Z512B07B49 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Contratto Prot n 0000139u del 15012020 relativo al Conferimento incarico RSPP Ing Zizzo Francesco durata incarico 15012020 AL 15012021. |
01-PROCEDURA APERTA |
1.400,00 |
15/1/2020- |
0,00 |
Z542C78B7F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Contratto Prot 000708 del 19032020 relativo al comnferimento incarico DPO RPF Data Protection Officer Resposabile della Protezione dei Dati. Durata incarico dal 19032020 al 19032021 |
01-PROCEDURA APERTA |
500,00 |
19/3/2020- |
0,00 |
Z562F92616 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA N V3 15434 del 03122020 relativa al ordine richiesta matriale di facile consumo classi scuola primaria IV A IV B IV C plesso Quinci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,49 |
14/12/2020- |
0,00 |
Z572DDED2F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA N 174 del 29122020 relativa al canone noleggio Fotocopiatrice SHARP mod MX4140 relativo al periodo dal 05 08 2020 al 31 12 2020. Rif Contratto Prot 1438 del 03082020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,00 |
05/8/2020- |
0,00 |
Z592EA962C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 200 del 20112020 del Buono Ordine Prot n 2143 del 15102020 relativa acquiso firma digitale massiva remota Axios validità 3 anni per Dirigente Scolatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
26/10/2020-30/11/2020 |
80,00 |
Z5B2DD0DBC |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 477 del 30092020.Ordine MEPA PROT 1411 del 29072020 per fornitura dispositivi individuali di protezione materiale per igiene personale risorse art 231 co 1 Decreto 34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.233,00 |
29/7/2020-21/10/2020 |
3.233,00 |
Z5C2A7B413 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n del relativa alla Polizza IW 2019 01587 ASSICURAZIONE Alunni anno scolastico 2019 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.351,60 |
13/11/2019-16/1/2020 |
3.351,60 |
Z5D2C6E548 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 9PA del 13032020 Buono Ordine 11 Prot n 000696U del 13032020 relativo all acquisto urgente materiale per pulizia Plessi Scolastici alcool e guanti monouso e materiale per lavori piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,42 |
16/3/2020-30/3/2020 |
196,42 |
Z5D2E8A722 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Integrazione Contratto RSPP Prot 1864 del 30092020. Integrazione contratto per nuovi adempimenti legati all emergenza sanitaria integrazione dvr e aggiornamento planimetrie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
30/9/2020- |
0,00 |
Z5E2E730DD |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA Contratto Medico Competente Prot 1751 del 24092020 per sorveglianza sanitaria docenti lavoratori fragili. Risorse art 231 Decreto Legge 34 2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
24/9/2020- |
0,00 |
Z652B8006F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA n 13 del 13012020 relativa al Buono Ordine Prot.n. 000053U del 13012020 per Rinnovo Pacchetto Axios Diamond e Segreteria Digitale per Anno 2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
16/1/2020-31/12/2020 |
2.385,00 |
Z682E6097F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 20204E20424 del 01 09 2020 relativa al buono Ordine Prot 2278 del 23 10 2020 per l'acquisto Abbonamento annuale rivista Pais |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
26/10/2020-31/12/2020 |
90,00 |
Z6D2CCC3C0 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n 50 2020 del 06 05 2020 relativa all acquisto n 14 SIM CARD abilitate a traffico dati per navigazione Internet alunni famiglie meno abbienti per DAD. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
12/5/2020-12/5/2020 |
420,00 |
Z6F2FCE9C3 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA del relativa alla Ordine prot n 3039 del 16122020 Fornitura dispositivi individuali di protezione mascherine FFP2 per docenti lavoratori fragili e docneti scuola infanzia per svolgimento attivita didattica in sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,20 |
22/12/2020- |
0,00 |
Z702D6346F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA N 117 del 23 giugno 2020 relativo al Buono Ordine 19 del 22062020 relativo all acquisto applicativo Axios Pago Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
29/6/2020-31/12/2020 |
200,00 |
Z752B91551 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Imponibile Fattura 1FE del 14 Febbraio 2020 Buono Ordine n 4 Prot 000156u del 16012020 relativo all acquisto di mariale di cancelleria per archiviazione documentazione Progetto PON 10 2 5A FSEPON SI 2018 441 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,88 |
16/1/2020-30/3/2020 |
439,88 |
Z762CFC2F1 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA N 0015EL del 18 maggio 2020 relativa alla fatturazione copie a colori Multifunzione Develop Ineo effettutate dal 02 maggio 2018 al 12 maggio 2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,48 |
01/1/2020-16/6/2020 |
768,48 |
Z7E2FD16FC |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
PAGAMENTO FATTURA N 2317 DEL 18122020 RELATIVA ALLA ACQUISTO DI N 2 SOFTWARE PER DISABILI IPERMAPPE2 GUIDA E SOFTWARE PER LA COSTRUZIONE E UTILIZZO MAPPE CONCETTUALI PROGETTO PON FESR 1086A FESRPON SI 2020 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,10 |
22/12/2020- |
0,00 |
Z7F2B19746 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 1 11 del 30122019 relativa alla Buono Ordine n. 39 del 10102019 Prot n 3441 relativo alla realizzazione materiale Pubblicitario Progetto 10 2 5A FSEPON SI 2018 441 per n. 3 Moduli operazione in franchigia IVA l 190 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,20 |
20/12/2019-16/1/2020 |
378,20 |
Z842E3A07C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
PAGAMENTO FATTURA 181 DEL 16102020. ORDINE MEPA 5690209 RELATIVO ALL ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI LICENZE SOFTWARE. RISORSE ART 102 DL 34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,50 |
09/9/2020-21/10/2020 |
973,50 |
Z872F31386 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
PAGAMENTO FATTURA N2021000163 E 2021000377 DEL 11012020 RELATIVA ALLA POLIZZA N IW 2020 01397 CONTRATTO ASSICURAZIONE ALUNNI E RELATIVA APPENDICE PER PERSONALE RESPONSABILITÀ CIVILIE E INFORTUNI AS 2020 2021.DURATA DAL 13 11 2020 AL 13 11 2021 |
01-PROCEDURA APERTA |
3.120,60 |
13/11/2020- |
0,00 |
Z8F2E5A923 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 2 87 del 17092020. ORDINE MEPA 5709187 del 17092020 relativo acquisto segnaletica per disposizione banchi e frecce direzionali. Risorse art 231 DL 34 2020 Decreto Rilancio. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,00 |
17/9/2020-21/10/2020 |
1.149,00 |
Z8F2F6FDC2 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Contratto Prot n del 28112020 relativo al conferimento incarico per prima accensione e manutenzione annuale caldaie Plessi Scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
27/11/2020- |
0,00 |
Z902A865D4 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Carta Contabile n 2 Spese gestione tenuta conto I TRIMESTRE 2020 come da convenzione di cassa Prot n 56 del 13012020 |
01-PROCEDURA APERTA |
1.120,05 |
01/1/2020- |
895,05 |
Z952DCE967 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 2020E18644 del 31 luglio 2020 relativa ordine Prot n 1403 del 28072020 relativo alla fornitura di prodotti igienico sanitari per classi e sezioni. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,02 |
28/7/2020-21/10/2020 |
875,02 |
Z952E7EE36 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA N Relativa all in carico Prot.n. 1823 del 29092020 per ripristino collegamento rete per didattica ed installazione due terminali telefonici per ufficio segreteria per evitare uso promiscuo telefoni. Risorse DL 34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
29/9/2020-14/12/2020 |
960,00 |
Z962BFB88A |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Imponibile Fattura n 26 del 29 02 2020 Buono Ordine n 8 Prot n 000475 del 13022020 relativo alla realizzazione Targa Pubblicitaria Progetto 10 2 2A FSEPO SI 2018 725 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
10/3/2020-30/3/2020 |
32,79 |
ZA12D20A25 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA n 66 del 01 giugno 2020.Buono Ordine n 18 Prot n 0001057 del 27052020 relativo all acquisto di n 12 Sim Card abilitate al traffico dati per alunni famiglie meno abbienti per DAD. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
05/6/2020-16/6/2020 |
360,00 |
ZA92E5087C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA n 1704 del 17092020. Buono Ordine Prot n 1673 del 15062020 relativo all acquisto materiale facile consumo cancelleria per Progetto Accoglienza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,59 |
15/9/2020-30/10/2020 |
369,59 |
ZAD2B5EFC2 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n del relativa al Buono Ordine n. 42 del 27122019 Prot.n 3540 relativo alla Fornitura ed installazione Calorifero in alluminio pressofuso interasse cm per Aula Inglese Plesso A R Marino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
27/12/2019-02/3/2020 |
120,00 |
ZAF231BE70 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
IMPONIBILE FATTURE N. 0012_EL 27082018 E N.22 EL 2018 CANONI TRIMESTRALI MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 220 PERIODO MAGGGIO OTT 2018 CONTRATTO PROT 1489U DEL 04052018. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
03/5/2018-02/5/2020 |
780,00 |
ZB02C1E78D |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Imponibile Fattura 15PA del 29022020 Buono Ordine n 10 Prot n 000523u del 19022020 relativo all acquisto di Detergente per pavimenti e Ricarica spone mani. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,49 |
10/3/2020-30/3/2020 |
190,49 |
ZB02D613AE |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Acquisto n. 20 Notebook Adesione Convenzione Consip ORDINE N 5570246 Progetto 10.8.6A FESRPON SI 2020 101 Titolo del Progetto Distanti ma vicini Modulo La scuola a tua |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.161,80 |
29/6/2020- |
0,00 |
ZB02D81572 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 42550 del 15 luglio 2020 relativa ODA MEPA N 5586582 del 01072020 relativo all acquisto di n 11 Table Acatel PROGETTO 10 8 6A FESR PON SI 2020 101 Distanti ma vicini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,00 |
28/7/2020-30/10/2020 |
1.419,00 |
ZB42E7356A |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA N 107 del 30092020 relativa al Buono Ordine Prot n 1765 del 25092020 relativo all acquisto di n 10 barriere protettive in plexiglass. Risorse art 231 Decreto N 34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,61 |
25/9/2020-21/10/2020 |
483,61 |
ZB522CCD4A |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
PAGAMENTO FATTURE N. 8V00556000- 8V0080648- 8V00165603- 8V00246039- 8V00330057- 8V00246039 - 8V00409059- 8V00484484 RELATIVA AL CONTRATTO N. 7/2018 PROT. 870/U DEL 19/03/2018 RELATIVA AL CANONE SUPER FIBRA E TUTTOFIBRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
717,00 |
30/6/2018- |
615,00 |
ZB52EA4BF1 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA N 67 del 07 ottobre 2020 relativa al Buono Ordine Prot 2006 del 07102020 CAVI per Notebook - CAVI HDMI Risorse art 120 comma 2 decreto legge n 18 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
26/10/2020-30/11/2020 |
360,00 |
ZB52F65F5C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 7E20 DEL 25112020 Buono Ordine Prot n 2775 del 25112020 relativo all acquisto n 4 cavi elettrici lunghezza 25 metri per lavasciugapavimenti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,77 |
25/11/2020-14/12/2020 |
95,77 |
ZB92E59224 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA FPA 15 2020 Ordine Prot n 1889 del 01102020 relativo all incarico per fornitura materiale idro sanitario ed installazione per manutenzione urgente bagni Plessi Scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
26/10/2020-30/11/2020 |
2.000,00 |
ZBC2CE2762 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA N 1 252 del 21052020. Rif Ordine Diretto Acquisto MEPA N 5505729 del 07052020 Prot 0000950U relativo all acquisto di n 17 Notebook Asus per didattica a distanza .Risorse art 120 comma 2 decreto legge 18 del 2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.783,00 |
05/6/2020-16/6/2020 |
6.783,00 |
ZBE2CF0582 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA N 20204E11356 del 11 maggio 2020. Buono Ordine n 16 del 11052020 relativo all acquisto di n 100 mascherine e 5 confezioni gel igienizzanti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,45 |
05/6/2020-16/6/2020 |
80,45 |
ZCB2B5F000 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
IMPONIBILE FATTURA N 747 D 2019 RELATIVA AL BUONO ORDINE N 43 DEL 27122019 PROT N 3541 RELATIVO ALL ACQUISTO MATERIALE PER RINNOVO CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,75 |
27/12/2019-16/1/2020 |
132,75 |
ZCB2E26A2F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura 0021EL del 07092020 relativa al Buono Ordine n 25 del 03092020 relativo al conteggio copie eccedenti Bianco nero e conteggio copie a colori a chiusura del contratto noleggio fotocopiatore DEVELOP INEO 220. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,28 |
01/1/2020-30/10/2020 |
234,28 |
ZCD2D00D60 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura 0017EL del 23072020 per proroga contratto noleggio Fotocopiatore Multifunzione DEVELOP INEO 200 per uso didattico e segreteria n. 1 trimestre dal 02052020 al 31072020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
02/5/2020-30/10/2020 |
390,00 |
ZD12B89EF7 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 3 2020 del 14 01 2020 Abbonamento Anno 2020 Riviste Amministrare La Scuola e Dirigere la Scuola. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,75 |
16/1/2020-16/1/2020 |
140,75 |
ZDB25E2616 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura n del Buono Ordine n 39 Prot n 3333U del 22 11 2018 relativo al incarico per consegna buste per iscrizione alunni Scuola Infanzia e Primaria per ANNO SCOLASTICO 20192020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,85 |
17/12/2018- |
0,00 |
ZDD2E308F8 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento Fattura n 34 del 10092020. Incarico Prot.n 1614 del 08092020 relativo ad interventi per allestimento spazi interni per svolgimento attivita didattica in sicurezza . Risorse art 231 DL 34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.488,00 |
08/9/2020-21/10/2020 |
2.488,00 |
ZDD2E5E270 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 36PA del 21092020. Relativo al Buono Ordine 31 2020 Prot n 1718 del 18092020 relativo all acquisto materiale vario per lavori picccola manutenzione prodotti per pulizie e guanti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,79 |
18/9/2020-30/10/2020 |
618,79 |
ZDE2F3728C |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA V3 13996 del 20112020 relativa al Buono Ordine Prot 2616 del 16112020 all acquisto materiale didattico per le sezioni Scuola Infanzia Plesso Rizzo Marino e Plesso Onofrio Ivaldi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.753,65 |
18/11/2020-14/12/2020 |
1.753,65 |
ZE12D08676 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Cantratto Prot.n 0001033 del 21052020 relativo all incarico Medico Compentente ai sensi del vigente DLGS 81 08 e successive modifiche. Medico designato dalla SP MED Dott Pierluigi Safina. Durata incarico dal 31052020 al 31052021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
29/6/2020- |
0,00 |
ZE62B5EF6F |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
IMPONIBILE FATTURA N DEL RELATIVA AL BUONO ORDINE N 41 DEL 27122019 PROT N 3539 RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANICHETTA IDRANTE UNI 45 DI MT 20 RACCORDO UNI 804 PER IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSO G.B. QUINCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
27/12/2019-02/3/2020 |
45,00 |
ZE72CD1C85 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA N 2020E12167 del 21 maggio 2020. ORDINE MEPA N5509545 del 11052020 relativo all acquisto di prodotti igenico sanitari per sanificazione locali scolastici, dispositivi di protezione individuale e prodotti igiene personale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.462,30 |
05/6/2020-16/6/2020 |
1.462,30 |
ZF02A32AE4 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
IMPONIBILE FATTURA N 8441P DEL 31 OTTOBRE 2019 RELATIVA AL BUONO ORDINE N 29 DEL 16102019 RELATIVO ALL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,40 |
05/12/2019-10/2/2020 |
519,40 |
ZF12E3B700 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 492 del 30092020. Ordine MEPA n 5691024 Prot n 1629 del 09092020 relativo all acquisto di carrelli pulizie dispenser bobine carta asciugamani. Risorse art 77 DL 18 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
09/9/2020-30/10/2020 |
1.880,00 |
ZF22F031A3 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamneto fattura n 695 del 10122020 relativa al buono d'ordine prot 2437 del 03112020 per acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,00 |
26/10/2020-15/12/2020 |
714,00 |
ZF42B7F7EA |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile FATTURA 000019 del 03022020 relativa al Buono Ordine n 2 del 13012020 per acquisto materiale carta asciugamani e carta igenica per i Plessi di pertinenza di questo Circolo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,71 |
06/2/2020-10/2/2020 |
429,71 |
ZF82A8D824 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Imponibile Fattura del Buono Ordine n 33 Prot n 0003123U del 16112019 relativo all acquisto n 30 Magliette colorate e n. 30 Bandane colorate con Pubblicita PON per alunni partecipanti al Progetto 10 2 2A FSEPON SI 2018 725. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
27/11/2019-10/2/2020 |
180,00 |
ZF82E80208 |
82007130816-DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO "G.B. QUINCI" |
Pagamento FATTURA 077631 del 12102020 relativa all ORDINE MEPA 5735351 DEL 29092020 relativo all acquisto di n 4 Lavasciuga pavimenti Quinck per i Plessi Scolastici. Risorse DL 34 2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.523,20 |
29/9/2020-14/12/2020 |
6.523,20 |